FT Audit financier et contrôle interne .pdf


Nom original: FT Audit financier et contrôle interne.pdf
Auteur: walid mersaoui

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par PDF Architect, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2016 à 12:52, depuis l'adresse IP 105.101.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 586 fois.
Taille du document: 167 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Audit financier et contrôle
interne
Objectifs:
Maitriser la pratique de l’audit interne au sein de l’entreprise afin de mieux
cerner les zones à risque pour orienter le contrôle.

Pour qui :

FICHE TECHNIQUE

- Les cadres financiers et comptables des entreprises.
- Les gestionnaires du dossier fiscal au sein des entreprises.
- Responsables et cadres des sociétés commerciales.
- Cabinets d’audit et de comptabilité.
- Les commissaires aux comptes et fiscalistes.
- Administrateurs de société.
- Cadres dirigeants de société.
- Les étudiants en finances et comptabilités.

Programme :
1. Positionner l'audit comptable et financier :






Les différents types d'audit.
Situer la mission de l'auditeur financier.
Le cadre d'exercice :
Normes d'exercice professionnel.
La démarche générale de l'audit comptable et financier.

2. Définir une stratégie d'audit à partir de l'approche par les
risques
• Définir les objectifs de la mission.
• Prendre connaissance de l'environnement.
• Cartographier les risques.
• Orientation de la mission :
_ Identification des domaines significatifs
_ Le seuil de signification.
• L'organisation et la planification.

FICHE TECHNIQUE

3. Évaluer le dispositif de contrôle interne :
• Décrire le dispositif de contrôle interne.
• Analyser les forces et faiblesses. Tester le dispositif de contrôle
interne.
• Impact de l'examen du contrôle interne sur le contrôle des
comptes.
4. Effectuer le contrôle des comptes
• Les techniques et outils de contrôle des comptes :
− La revue analytique ;
− Les validations par confirmation externe
− Les sondages ;
− Les contrôles physiques.
• Le dossier de travail :
− le programme de travail ;
− la structure du dossier de contrôle ;
− les feuilles de travail.
• Mettre en œuvre les techniques de contrôle sur les
principaux processus comptables.
5. Formuler des conclusions pertinentes et constructives




L'émission de l'opinion sur les comptes.
La formulation des recommandations : le rapport d'audit.
Le suivi des recommandations et la démarche post-audit.

Durée : 04 jours


FT Audit financier et contrôle interne.pdf - page 1/2
FT Audit financier et contrôle interne.pdf - page 2/2

Télécharger le fichier (PDF)









Documents similaires


03 audit et controle de gestion
03 audit et controle de gestion
ft audit financier et controle interne 1
ft 2017 audit financier et controle interne
25 audit financier et controle interne 3
audit poitou charentes