Chiffres clé Fédération Wallonie Bruxelles 2015 résumé .pdf



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CHIFFRES-CLÉS
DE LA FÉDÉRATION
WALLONIEBRUXELLES

2015

2

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Se rattachant à une communauté de personnes (les francophones), la Fédération Wallonie-Bruxelles exerce ses
compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la Région wallonne, excepté sur
celui des 9 communes des cantons d’Eupen et de Saint-Vith qui constituent la Communauté germanophone.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a dans ses prérogatives, la gestion d’un large panel de matières dites
« personnalisables » comme l’enseignement, la culture, les maisons de justice, l’aide à la jeunesse, le sport, la
ANVERS
recherche scientifique,…
Anvers
Bruges
LIMBOURG

Gand


Source(s) :
• Fédération WallonieBruxelles (MFWB www.federationwallonie-bruxelles.be)

FLANDRE OCCIDENTALE

FLANDRE ORIENTALE

BRABANT FLAMAND

LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉSHasselt
Louvain

BRUXELLES

Wavre

BRABANT WALLON
HAINAUT

Bruges

Anvers

Gand

LIÈGE

Namur

Mons

FLANDRE OCCIDENTALE

Eupen

Liège

ANVERS

LIMBOURG

Charleroi

FLANDRE ORIENTALE

BRABANTNAMUR
FLAMAND

Hasselt

Louvain

BRUXELLES

Wavre

BRABANT WALLON

Liège

Eupen

HAINAUT
LIÈGE

LUXEMBOURG

Namur

Mons
Charleroi

NAMUR

Arlon

LUXEMBOURG

COMMUNAUTÉ FLAMANDE
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

BUDGET

Arlon

COMMUNAUTÉ FLAMANDE
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE


Source(s) :
• MFWB – Direction
générale du Budget et
des Finances
Budget initial 2015 (hors
section particulière) :
crédit de liquidation
et fonds budgétaires
(FBML)

RÉPARTITION EN POURCENTAGE PAR GRANDS SECTEURS DES DÉPENSES 2015 (BUDGET INITIAL)

ÉDUCATION, RECHERCHE, FORMATION

1,99%
4,52%

divers
0,49%

DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
1500000

Sport

DOTATIONS RW/COCOF

Dotations
6,04% RW/COCOF

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT
1200000

Culture (dont audiovisuel)

SPORT

74,08%

13,46%

Dette publique de la Communauté française
3,53%

5,94%



Enfance

CULTURE (DONT AUDIOVISUEL)
900000

ENFANCE

Maisons de justice

Education, recherche,
formation

MAISONS DE JUSTICE
0,21%

2,83%

600000



AIDE À LA JEUNESSE

Services
0,00%généraux SANTÉ
0,35%




300000

Aide à la jeunesse

Santé

INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA CULTURE ET DU SPORT
Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport
0

SERVICES GÉNÉRAUX

Note(s) :
Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est aussi :
- plus de 246 millions d’euros pour la gestion de plus de 3.000 infrastructures
scolaires, culturelles, sportives, administratives et d’aide à la jeunesse ;
- plus 260 millions d’euros de dotation à l’ONE.

%

3

POPULATION
PYRAMIDE DES ÂGES PAR RÉGION ET PAR SEXE
EN NOMBRE ABSOLU AU 1er JANVIER 2014

POPULATION PAR RÉGION ET PAR
SEXE AU 1er JANVIER 2014

100 ET PLUS
95-99 ANS

 

90-94 ANS
85-89 ANS

Belgique

80-84 ANS
75-79 ANS


Source(s) :
•SPF-Économie –
Direction Générale
Statistique – Statistics
2014
Région de Bruxelles-Capitale Hommes
Belgium
•Base de données :
Total
Registre National

Wallonie

70-74 ANS
65-69 ANS

11.150.516

3.576.325

dont Communauté
germanophone

60-64 ANS
55-59 ANS
50-54 ANS
45-49 ANS
40-44 ANS
35-39 ANS
30-34 ANS

76.273

Région de BruxellesCapitale

1.163.486

Flandre

6.410.705

25-29 ANS
20-24 ANS
15-19 ANS
10-14 ANS
5-9 ANS
0-4 ANS
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

FLANDRE

WALLONIE

0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Note(s) :
La pyramide des âges est représentée
en nombre absolu, ce qui signifie que
chaque catégorie d’âge comprend le
nombre réel de personne ayant cet âge.

ENFANCE
TAUX DE COUVERTURE SUR BASE DU NOMBRE DE PLACES PAR ARRONDISSEMENT AU 31/12/2013

100 et plus
Flandre Femmes
95-99 ans
90-94 ans
85-89 ans
Wallonie Femmes
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
Région de Bruxelles-Capitale Femmes
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
En 2013, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux de couverture global de l’accueil de la petite
5-9 ans
0-4 ans
enfance est de 29%.
100 et plus
-300000
-250000
-200000
-150000
-100000
-500000 50000
100000
150000
200000
250000
300000
Flandre Hommes
95-99 ans
90-94 ans
85-89 ans
Wallonie Hommes
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
Région de Bruxelles-Capitale Hommes
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans


Source(s) :
•ONE ; Base de
données GIMA
•SPF-Economie –
Direct ion Générale
Statistique – Statistics
Belgium
•Calcul(s) : ONE

4

ENSEIGNEMENT
1. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
POPULATION SCOLAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
PAR NIVEAU ET PAR SEXE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013


Source(s) :
•MFWB –
Administration
générale de
l’Enseignement
•Calcul(s) : MFWB –
Service général du
Pilotage du Système
éducatif (SGPSE) Service des indicateurs
de l’enseignement

 

Maternel

 

Primaire

Ordinaire

Spécialisé

91.146

466

48,7

154.366

95.637

909

51,3

158.555

11.120

51,4

170.721

10.765

5.962

51,5

186.783

1.375

100

312.921

17.257

100

338.510

16.789

8.896

100,0

Filles
Garçons
Total

Ordinaire

ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DE LA POPULATION SCOLAIRE
PAR NIVEAU SELON LE LIEU DE DOMICILE
Niveaux

Maternel
 

Primaire
 

 Secondaire

TOTAL

Domicile

Effectifs
2006-2007

Bxl – Wall.

170.313

Région Fl.

3.825

Effectifs
2012-2013

 

Perspective
2018-2019

 

182.092

1.536

1.604

1.604

316.774

334.854

92%

Région Fl.

9.057

10.546

90%

9.604

+ 5,8%

3.277

3.386

3.386

Bxl – Wall.

344.512

342.855

355.536

Région Fl.

14.870

Étranger

12.718

11.364

11.364

Bxl – Wall.

819.042

841.721

873.950

Région Fl.

27.752

Étranger

17.531

Étranger

 

15.789

- 0,6%

29.570

+ 2,7%

167.789

6.024

2.934

48,5

*
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

partir de 2011, le taux d’obtention du CEB se base sur le nombre d’élèves
* Áinscrits
en 6 primaire lors de la passation de l’épreuve et non plus sur le
e

nombre d’élèves inscrits en 6e primaire au 15 janvier. De plus, les données
1,00
utilisées dans ce cadre-ci sont celles provenant directement du Service
0,98
des évaluations externes.

30.409

+ 3,8%

16.354

48,6

94%

15.713

+ 3,4%

 

CÉFA

6.137

96%

304.217
+ 4,2%

Spécialisé

98%

4.151

+ 0,8%

Ordinaire

Ordinaire +
spécialisé
+ CÉFA
en %

100%

183.560

4.177

+ 6,9%

Spécialisé

Ordinaire
+
spécialisé
en %

TAUX D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE (CEB)
EN 6e PRIMAIRE SUR LA BASE DES EFFECTIFS DE LA 6e ANNÉE ANNÉES DE CERTIFICATION DE 1999 À 2012

Bxl – Wall.

Étranger

Secondaire

Ordinaire
+
spécialisé
en %

16.354

0,96
0,94


0,92
Source(s) :
•MFWB – Administration générale de l’Enseignement et de la 0,90
Recherche scientifique
•Perspectives de population 2013-2060 – Direction générale
Statistique- Statistics Belgium et Bureau fédéral du Plan (Mai 2014)

1999

2000


Source(s) :
•MFWB – Administration générale de l’Enseignement
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
•ETNIC
•Calcul(s) : MFWB – Service général du Pilotage du Système éducatif
(SGPSE) - Service des indicateurs de l’enseignement

2. ENSEIGNEMENT NON OBLIGATOIRE
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ENTRE 1990-1991 ET 2012-2013
(EN MILLIERS D’ÉTUDIANTS)
200
180
160
140

128

158
150 151 153
145 149
138 138 140 141
133 136 137 137 136 136

165

170

175 179

60
40

57

60

57

59

100%

60%

Ensemble de l'enseignement supérieur
31,5%

22,9%

Université

7,7%

9,3%

15,9%

67

70

62

62

78

77

79

79

81

83

83

76

76

83

75

76

83

73

85

63

61

60

60

60

61

62

65

67

68

70

60

64

73

62

88

86

89

92

77

84

86

87

22,3%
16,5%

Supérieur hors universités
19,4%

100
80

RÉUSSITE, RÉORIENTATION, REDOUBLEMENT ET
ABANDON DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN 1re ANNÉE
DE BACHELIER EN 2011-2012 EN POURCENTAGE

80%

119
120 114

EN MILLIERS D’ÉTUDIANTS



Source(s) :
•MFWB ; Base de
données SATURN
(étudiants de
l’enseignement
supérieur hors
université)
•Base de données du
CRef (étudiants des
universités)
•Calcul(s) : Direction
de la Recherche

19,0%

28,1%

31,3%
12,1%
20,8%

24,4%

7,1%

9,0%

24,4%

24,8%

40%

20%

53,5%
39,9%

48,1%
36,8%

34,9%

40,4%

12.238

12.952

0%

20
0
90-91

92-93

94-95

96-97

98-99

00-01

02-03

04-05

06-07

08-09

10-11

14.098

12-13

SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ

ABANDON

ENSEMBLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le200
taux d’accès à l’enseignement supérieur des
180 issus de l’enseignement secondaire (tous types
élèves
160
confondus)
est de plus de 75% pour les hommes et de
140
près
de
78%
pour les femmes.
120
100
80
60

19.637

SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ
DE TYPE COURT

3.477

3.362

SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ
DE TYPE LONG

RÉORIENTATION

REDOUBLEMENT

UNIVERSITÉ

RÉUSSITE

1,0%
L’enseignement
en FWB, c’est aussi un effectif de plus
Ensemble de l'enseignement supérieur
de0,8%
150.000 étudiants en promotion sociale, de près
Université
de0,6%
27.000
inscrits dans l’enseignement à distance et
hors universités
de prèsSupérieur
de 98.000
inscriptions dans l’enseignement
0,4%
secondaire
artistique à horaire réduit.
0,2%
0,0%

5

3. COÛT DE L’ÉDUCATION
COÛT CUMULÉ THÉORIQUE MOYEN DE SCOLARITÉS TYPES À CHARGE
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013)


Source(s) :
• MFWB - Budget
général des dépenses
(2013)
• Calcul(s) : ETNIC

Obligatoire
 

 

Bachelier
Spécialisé
hors
univ.

Maternel
ordinaire

Primaire
ordinaire

Secondaire
ordinaire

3.235

4.238

7.316

15.110

 

 

 

3 ans

6 ans

 

 

Bachelier type court

3 ans

Master hors université

3 ans

Master université

3 ans

 

Coût annuel/élève-étudiant
(en euros)
Scolarités types :
Secondaire ordinaire
Secondaire spécialisé

Source(s) :
• MFWB – Direction
des Allocations et prêts
d’études

Supérieur
Master

Coût
total
(en euros)

hors
univ.

université

5.481

5.481

7.832

 

 

 

 

 

 

6 ans

 

 

 

 

79.031

 

15 ans

 

 

 

226.652

6 ans

6 ans

 

3 ans

 

 

95.473

6 ans

6 ans

 

3 ans

2 ans

 

106.434

6 ans

6 ans

 

 

 

5 ans

118.190

MONTANT MOYEN ET NOMBRE D’ALLOCATIONS D’ÉTUDES VERSÉES DE 2008-2009 À 2012-2013
 

2008-2009

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Évolution de 2008-2009
à 2012-2013 (en %)

Allocations
d’études
secondaires

Allocations
d’études
supérieures

Allocations
d’études
secondaires

Allocations
d’études
supérieures

Allocations
d’études
secondaires

Allocations
d’études
supérieures

Allocations
d’études
secondaires

Allocations
d’études
supérieures

Allocations
d’études
secondaires

Allocations
d’études
supérieures

Demandes

110.776

42.698

109.960

45.700

109.421

45.055

110.233

47.251

-0,5

10,7

Bénéficiaires

91.762

32.971

89.098

33.666

90.210

34.165

91.580

35.813

-0,2

8,6

82,8

77,2

81

73,7

82,4

75,8

83,1

75,8

208

956

215

1.039

215

1.041

224

1.068

7,7

11,7

19.155.914 34.962.485 19.370.048 35.576.231 20.514.499 38.243.912

7,3

21,3

 

Taux d’octroi
(en %)
Allocation moyenne
(en euros)
Montant total
(en euros)
Répartition secondaire
/ supérieur (en %)
Total secondaire et
supérieur (en euros)

19.124.616 31.521.908
37,8

62,2

50.646.524

35,4

64,6

54.946.279

35,3

64,7

54.118.399

34,9

65,1

58.758.411

16,0

AIDE À LA JEUNESSE

Source(s) :
• MFWB - Direction
générale de l’aide
à la jeunesse
(DGAJ), Direction
des méthodes,
de la recherche,
de la formation et
des statistiques ;
Base de données
IMAJ (extraction
20 octobre 2014)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES AYANT ÉTÉ PRIS EN CHARGE AU MOINS UN JOUR PAR L’AIDE À
LA JEUNESSE EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR LES ANNÉES 2010, 2011, 2012 ET 2013
Année
Nombre de jeunes pris en charge (hors des jeunes
dont le dossier a uniquement fait l’objet d’une clôture)

2010

2011

2012

2013

39.300

40.642

41.121

40.856

L’effectif de la Direction générale de l’Aide à la Jeunesse emploie plus de 1.600 équivalents temps plein
(ETP) dont une grande partie se trouve dans les services extérieurs, au contact des jeunes et des familles.
Pour mener à bien ses missions, l’Aide à la Jeunesse dispose d’un budget de plus de 274 millions d’euros,
essentiellement composé de trois catégories :
- les dépenses liées aux prises en charge des jeunes (85% des dépenses totales) ;
- la prévention (8% du budget 2014 total) ;
- le divers (7% du budget 2014 total).
L’Aide à la Jeunesse subventionne également quelques 380 services agréés chargés d’apporter une aide
aux jeunes et aux familles. Ces services représentent au total un volume d’emploi d’environ 4.300 ETP.

6

CULTURE

Les Affaires
générales,
c’est un budget
de près de 71
millions d’euros
en 2014. Il permet
entre autres
de financer 115
centres culturels
reconnus, dont 12
centres régionaux
et 103 centres
locaux.

Les Arts de la Scène disposent
d’un budget de plus de 91
millions d’euros dont 43% pour
le secteur des théâtres et 36%
pour la musique. Le nombre
d’opérateurs soutenus en 2013
était au nombre de 1.222.
À noter que 80% des opérateurs
des arts de la scène sont dits
« majeurs » et ont donc un
contrat-programme dont le
montant annuel de la subvention
est ≥ à 250.000 euros.

Les Lettres et Livres
représentent un budget de 24
millions d’euros dont 79% est
alloué à la lecture publique en
2014.
En 2012, près de 83% de la
population était desservie par
une bibliothèque fixe reconnue
et subventionnée par la FWB.
Outre l’enregistrement de
quelque 10,5 millions de prêts,
les bibliothèques ont organisé
44.806 animations.

RÉPARTITION EN MILLIERS D’EUROS DES BUDGETS 2011, 2012, 2013 ET 2014
DES MATIÈRES CULTURELLES PAR DIVISION ORGANIQUE
600.000

500.000

400.000

EN MILLIERS D'EUROS

300.000

DO20 - AFFAIRES GÉNÉRALES
DO21 - ARTS DE LA SCÈNE

200.000

DO22 - LETTRES ET LIVRE
DO23 - JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE

100.000

DO24 - PATRIMOINE CULTUREL ET ARTS PLASTIQUES
DO25 - AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIAS

0
2011

2012

Les secteurs de la
Jeunesse et de l’Éducation
permanente disposent
d’un budget total de plus de
97,8 millions d’euros dont
48,9% pour l’Éducation
permanente.
600000000
Cela représente entre
autres :
- 156 centres d’expression et
500000000
de créativité ;
- 148 Maisons et Centres
de jeunes, 25 Centres
400000000
de rencontres et
d’hébergement et 29
300000000
Centres d’information des
jeunes.
200000000
100000000

2013

2014

La FWB consacre un
budget de plus de 18
millions d’euros au
secteur du Patrimoine
culturel et des Arts
plastiques, dont 70% est
consacré au Patrimoine
culturel. En 2014, ce
sont 82 Musées et
Institutions muséales
qui étaient reconnus
et subventionnés.
Le service des Arts
plastiques se charge
également de la
conservation et de la
mise en valeur de 20.000
œuvres d’art.

Une part importante du
budget Audiovisuel et
Multimédias de la FWB est
consacrée à une dotation de
210 millions d’euros à la RTBF,
ce qui correspond à 65,4%
des recettes d’exploitation de
celle-ci.
DO20La
- Affaires
générales
FWB subventionne
également 12 télévisions
un montant total
DO21locales
- Arts depour
la Scène
de plus de 11,3 millions d’euros.
Pour ce qui est de l’enveloppe
DO22 - Lettres et Livre
budgétaire audiovisuelle gérée
par le CCA, elle s’élève à 26,5
DO23millions
- Jeunesse
et Education
permanente
d’euros
dont 15,7
proviennent directement de la
FWB, soit 59,4% du total.
DO24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques
DO25 - Audiovisuel et Multimédias


Source(s) :
•MFWB – Direction du
Budget et des Finances
Budget ajusté de
2011 – 2012 (y compris
crédits pour années
antérieures) : crédits
non dissociés, crédits
d’ordonnancement et
crédits variables
Budget ajusté 20132014 : crédits de
liquidation et fonds
budgétaires (FBML)

7

SPORT
LOCALISATION DES CENTRES SPORTIFS EN FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES POUR L’ANNÉE 2014


Source(s) :
•MFWB – Administration
générale du Sport
•Réalisation de la carte :
IWEPS

RÉPARTITION PAR SEXE DU NOMBRE D’AFFILIÉS DANS LES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES AU 31/12 DE 2010 À 2013
700.000
600.000

21,3%

500.000

28,6%

28,8%

71,4%

71,2%

400.000
33,2%
300.000

78,7%

200.000
66,8%
100.000


Source(s) :
•MFWB –
Administration
générale du Sport

0
2010

2011

2012

2013

MAISONS DE JUSTICE
700000

Femmes

600000

Hommes
NOMBRE
TOTAL DE NOUVEAUX DOSSIERS SUIVIS
PAR LE CNSE DE 2011 À 2013

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS DANS
500000
LES
MAISONS DE JUSTICE FRANCOPHONES DE 2008 À 2013

400000

20.000

300000

18.000

17.018

16.782

200000
16.000

16.908

0

2010

10.000
8.000

2011

6.744

6.000 5.847

6.653

2012

6.138

2013

4.001

1.019

1.100

1.167

1.126

1.207

1.123

0,38

SE dépendant du directeur de prison (peine
de plus de 8 mois jusqu’à 3 ans)

507

63,53

SE dépendant du tribunal de l’application des
peines (peine de plus de 3 ans)

242

30,33

3

0,38

43

5,39

798

100,00

Détention à domicile (peines jusqu’à 8 mois)
Total

0
2008

3

SE après exécution de la peine, mise à
disposition du tribunal de l’application des
peines

5.722

4.000
2.000

% du total
de nouveaux
dossiers

SE dépendant de la direction de la gestion de
la détention

14.489

14.000
100000
12.000

Nouveaux
dossiers

PROCÉDURES

17.740

17.375

2009

2010

2011

2012

2013

MISSIONS CIVILES
GUIDANCE - SUIVI - MÉDIATION
ENQUÊTE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT


Source(s) :
•MFWB – Administration générale
des Maisons de justice ;
Bases de données SIPAR et SOSIP


Source(s) :
•Centre National
de Surveillance
Électronique ; Base de
données SISET

8

EMPLOI
1. EMPLOI PUBLIC
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES PAR ENTITÉ, PAR SEXE ET PAR STATUT AU 30/06/2014
Répartition par entité et par sexe au 30/06/2014

Répartition en pourcentage des effectifs physiques
par entité et par statut au 30/06/2014

24,7%

75,3%

33,8%

ETNIC

171

76,0%

24,0%

1,2%

IFC

18

33,3%

66,7%

0,1%

ARES

32

28,1%

71,9%

0,2%

2.053

62,0%

38,0%

44,8%

55,2%

0,2%

WBI

287

40,1%

59,9%

2,0%

EAP

18

11,1%

88,9%

0,1%

14.541

35,6%

64,4%

100,0%

37,5%

2,8%

0%

EW

FW

LE

M

EN

M

PA
R

Total

46,3%

19,8%

B

29

49,9%

47,8%

20%

14,1%

CSA

22,2%
14,0%

21,6%
9,4%

CONTRACTUELS

2. ENSEIGNANTS ET PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT

1,0%

PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT EN ETP EN 2010, 2011, 2012 ET 2013

0,8%2010

Personnel de l’enseignement rémunéré par la FWB
dont enseignants en activité dans les établissements

2011

2012

2013

114.833

114.976

115.094

116.174

86.978

86.823

86.373

87.717

0,6%
14.336

Personnel des universités
Personnel de cadre des universités
dont personnel académique
Personnel des universités hors cadre

83,3%

100%

90,1%

40%

BS

RTBF

90,6%

16,7%

14.700

14.817

14.991

8.073

8.383

8.587

8.796

0,4%1.974

2.045

2.101

2.096

6.263

6.317

6.230

6.195

0,2%
3. NON MARCHAND

STATUTAIRES


Source(s) :
•MFWB
•eWBS
•Parlement
de la FWB
•ONE
•IFC
•CSA
•CHU de Liège
•ARES
•WBI
•ETNIC
•RTBF
•EAP

Source(s) :
•MFWB –
Administration
générale de
l’Enseignement
•Base de
données du CRef

0,0%
MFWB
Parlement
eWBS CHU
ONE
FWB
de ETNIC
LiègeIFCARESRTBFCSAWBIEAPTotal
RÉPARTITION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN EFFECTIFS PHYSIQUES
ET ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN PAR SEXE EN 2013
 

 

 

 

Secteurs
du sociosanitaire
(hors ONE)

Aide à la Jeunesse
Aide aux détenus

Effectifs physiques

Equivalents temps plein

Femmes

Hommes

Total

Total en %

Femmes

Hommes

Total

3.534

1.612

5.146

30,8

2.842,4

1.476,2

4.318,6

99

25

124

0,7

55,5

14,7

70,2

853

114

967

5,8

611,9

82,2

694,1

Total Socio-sanitaire
Secteurs
Sport
du socioCulture
culturel

4.486

1.751

6.237

37,3

3.509,8

1.573,2

5.083,0

406

414

820

4,9

293,0

334,7

627,7

5.956

3.701

9.657

57,8

4.493,6

3.052,1

7.545,7

Total Socio-culturel

6.362

4.115

10.477

62,7

4.786,6

3.386,8

8.173,4

Total

10.848

5.866

16.714

100,0

8.296,4

4.960,0 13.256,4

Santé


Source(s) :
•MFWB –
Direction de
l’Emploi non
marchand

Editeur responsable : Frédéric Delcor, Secrétaire Général, 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles - Graphisme : www.polygraph.be

4.911

77,8%

P
TO
TA
L

CHU de Liège

80,2%

97,2%

BI

10,7%

EA

89,0%

A

11,0%

62,5%

78,4%

86,0%

60%

W

1.561

53,7%

CS

ONE

50,1%

BF

0,9%

ES

52,7%

RT

47,3%

C

131

52,2%

AR

Parlement
FWB

80%

C

0,2%

IF

50,0%

E

50,0%

NI

36

ET

eWBS

9,9%

E

36,4%

ÈG

59,1%

LI

40,9%

DE

5.294

B

MFWB

100%

ON

En %
du total

U

Femmes
en %

CH

Hommes
en %

FW

Total
effectifs
physiques

T

Entité




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